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Documentos en la biblioteca con la clasificación 658.4013 M22 (1)



Título : Auditoría del control interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Samuel Alberto Mantilla Blanco Mención de edición: tercera edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 459 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 24 centímetros ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-997-3 Idioma : Español (spa) Clasificación: 658.4013 M22 Nota de contenido: Qué es control interno. Cómo ha evolucionado el control interno. El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 202. Herramientas. Construyendo ventajas. Accountability de la junta. Lecciones aprendidas. Estándares. Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por la enmiendas. Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros. Link: https://pmb.unjbg.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23642 Ejemplares (1)
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